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2016年度郯城县食品药品监督管理局部门决算
索引号: 0135-09_D/2017-0831004 公开目录: 部门财政预决算、三公经费 发布日期: 2017年08月30日
主题词: 发布机构: 食药监局 文    号:
 

  

2016年度

郯城县食品药品监督管理局部门决算

 

  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 

部门概况

 

一、 主要职能

根据《临沂市人民政府关于郯城县食品药品工商质监管理体制改革实施方案的批复》(临政字〔2013〕243号)和《郯城县人民政府关于整合组建郯城县食品药品监督管理局的通知》(郯政字〔2013〕55号),我局于2014年4月完成改革组建。 

改革后,郯城县食品药品监督管理局现有局机关及下属1个事业单位和8个乡镇分所。2015年1月开始筹备另外6个乡镇分所,截止到目前有14乡镇分所。  

县食品药品监督管理局(挂县食品安全委员会办公室牌子)机关行政编制18名;下设14个食品药品监督管理所,为县食品药品监督管理局派出机构,行政编制70名;食品药品稽查大队事业编制23名。现实有局机关21人(含工勤人员1人),实有14个乡镇分所,55人,稽查大队22人,共计98人。现有执法车辆14辆,公务用车1辆。

郯城县食品药品监督管理局主要职能是:  

(一)贯彻实施国家和省、市食品(含食品添加剂、保健食品、酒类,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策,组织拟订相关规范性文件并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任和食品药品安全责任制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施,防范区域性、系统性食品药品安全风险。  

(二)负责实施食品行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;组织实施食品安全信息统一公布制度,依法公布我县食品安全日常监督管理信息;组织开展食品安全监督抽样送检工作。  

(三)负责实施药品(零售)行政许可;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;组织开展药品监督抽样送检工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施国家化妆品监督管理办法;组织实施执业药师制度。  

(四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;监督实施问题产品召回和处置制度。  

(五)负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、开展重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。  

(六)负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施,推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。  

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训;推进诚信体系建设。  

(八)掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题,提出完善制度机制和改革工作的建议;承担乡镇(街道)食品药品监督管理工作。  

(九)承担县食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促检查食品安全法律法规、规范性文件和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况;督促检查乡镇(街道)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。  

(十)承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。  

 

 

二、 部门决算单位构成

 

郯城县食品药品监督管理部门决算包括:郯城县食品药品监督管理部门决算

纳入郯城县食品药品监督管理局局2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、郯城县食品药品监督管理局本级

 

第二部分

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

公开01表

 

单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

885.40

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

885.40

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

885.40

本年支出合计

54

885.40

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

885.40

合计

58

885.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

885.40

885.40

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

885.40

885.40

 

 

 

 

 

2101001

行政运行

864.04

864.04

 

 

 

 

 

2101012

药品事务

2.2

2.2

 

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务

19.16

19.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

885.40

885.40

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

885.40

885.40

 

 

 

 

 2101001

行政运行

864.04

864.04 

 

 

 

 

2101012

 药品事务

2.2 

2.2 

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务 

19.16 

19.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

885.40 

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

885.40 

885.40 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

885.40 

本年支出合计

53

885.40 

885.40 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

885.40 

合计

58

885.40 

 885.40

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

885.40

885.40

 

21010

食品和药品监督管理事务

885.40

885.40

 

 2101001

行政运行

864.04

864.04

 

2101012

 药品事务

2.2 

2.2 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务 

19.16 

19.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

610.64 

302

商品和服务支出

103.51 

310

其他资本性支出

20.85 

30101

  基本工资

220.27 

30201

  办公费

13.52 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

157.01 

30202

  印刷费

16.20 

31002

  办公设备购置

8.66 

30103

  奖金

20.35 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

12.19 

30104

  其他社会保障缴费

45.27 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.87 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.32 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

93.38 

30207

  邮电费

2.54 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

37.35 

30208

  取暖费

0.29 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

37.01 

30209

  物业管理费

0.16 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

150.39 

30211

  差旅费

19.66 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0..94 

30216

  培训费

1.70 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.94 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.11 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

9.01 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

54.39 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

6.34 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

75.07 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

10.67 

30231

  公务用车运行维护费

27.96 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

9.21 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

761.03 

公用经费合计

124.36 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县食品药品监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表