县政府网站:各位网友,大家好!本期我们邀请的嘉宾是郯城县审计局党组书记、局长陈广义同志。陈局长,您好!
陈广义:主持人好,各位网友大家好!很高兴通过《政务访谈》这个平台和大家沟通交流。
县政府网站:2023年以来,县审计局正确认识和把握审计新常态,大力推进审计监督有效全覆盖,紧紧围绕郯城改革发展稳定的大局,主动作为和担当,使审计的触角延伸到经济社会发展的各个方面,取得了明显成效。陈局长,请您介绍一下审计工作的成效主要体现在哪些方面?
陈广义:2023年,在县委、县政府和上级审计机关的领导下,县审计局认真落实县委审计委员会部署要求,依法全面履行审计监督职责,全方位做好常态化“经济体检”工作,圆满完成全年审计目标任务。2023年的审计工作成效主要体现在以下几个方面:
(一)一体化推进审计项目实施。全年共开展审计项目38个,其中对县财政局具体组织2022年度预算执行情况进行审计,对6个部门单位实施预算执行审计,对15名县管领导干部进行任中经济责任审计、对6名县管领导干部进行离任审计经济责任审计,开展了2个乡镇自然资源资产管理和生态环境保护责任审计,县沂河生态观光旅游路建设工程审计等固定资产投资审计,县级基层医疗机构的民生审计及2个网络安全审计等项目,配合省、市开展审计项目4个。截至目前,已开展实施审计项目34个,查出问题金额74619万元,提出审计建议98条。
(二)从严抓实审计整改。建立“三督改一专报一报告”等制度,开展审计整改“回头看”,向14个单位发放催办函,联合县委办、政府办,对马头镇、县农业农村局等9个单位的问题整改情况开展专项督查,促进审计问题整改到位18个;认真配合省委巡视反馈问题的整改工作,开展自查自纠7次,提交工作台账10次,工作进展汇报5次,针对被审计单位长期借用公款问题,已督促12个乡镇、部门完成整改,完成整改金额975.27万元。
(三)积极推进研究型审计。向上级提报科研课题1篇,改革创新项目2个。提报审计机关成立40周年征文5篇、征集审计案例11篇,内审论文24篇,其中2篇论文获全省内部审计优秀论文,3篇论文获全市内部审计优秀论文。提报审计宣传信息203篇,被中国审计报、审计署网站、省厅网站等媒体采用161篇。
(四)强化内部审计监督指导。今年指导开展内部审计项目333个,审计资金总额7370.07万元。制定村居干部经济责任审计计划278个,已全部完成,审计查出违规和管理不规范问题773个,问题金额6427.07万元,移交问题线索16条。组织全县22个乡镇、部门示范单位创建,3个单位获评市级“内部审计示范单位”。《内审新作为,助力新发展》获市内审协会短视频大赛一等奖。通过召开座谈会、业务培训、以干代训等多种形式,搭建内审工作交流平台,提高内审工作质效。
县政府网站:好的,感谢陈局长的介绍,能给大家再介绍下审计局对2024年的工作有什么重点安排吗?
陈广义:2024年的工作打算主要是以下几个方面:
(一)抓住政治建设这一根本,强化审委会职能。审计委员会办公室认真落实党对审计工作的集中统一领导的各项要求,扎实履职尽责,加强研究谋划、沟通协调、服务保障、督察督办,努力为县委审计委员会把方向、谋大局、定政策、促改革、保落实提供有力支撑和服务,切实把工作成效体现在更好发挥审计建设性作用上。
(二)抓严审计质量这个主题,打造审计精品。坚持质量创优,加强审计规范体系建设,组建审计质量团队,为提高审计质量和效率提供有力支撑。加强审计质量控制制度建设,进一步健全审计质量检查、评估、激励等机制,力争审计成果出精品。
(三)抓实审计整改这个关键,提升监督质效。坚持审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”一体推进,严格落实审计整改约谈办法、审计督查制度,探索建立党委统一领导、政府主导推动、审计日常督促、各类监督联动协作、主管部门齐抓共管的审计整改工作大格局,推动审计整改责任落实,切实维护审计监督的权威性、公信力和执行力。
(四)抓好贯通协同这一优势,汇聚监督合力。建议省市能够出台各类监督贯通协调的工作机制,促进各类监督既依照自身职责发挥效能,又强化关联互动、系统集成,形成同题共答、常态长效的监督合力。
(五)抓牢自身建设这一目标,锤炼过硬队伍。深化主题教育学习成果,持续强化审计干部思想淬炼、实践锻炼和专业训练,统筹做好干部选育管用,在提升审计人员政治能力、夯实专业能力、培养职业精神、严守纪律规矩上持续发力,打造高素质专业化审计干部队伍。
县政府网站:通过陈局长的介绍,相信大家对今年以来全县审计工作的开展情况有了更加深入的了解。非常感谢您在百忙之中接受我们的采访。祝愿全县审计工作不断取得新进展、新成效!
陈广义:谢谢主持人,谢谢大家!借此机会,我也代表全县审计系统广大干部职工,对长期以来关心、支持审计事业发展的各级领导和社会各界朋友,表示衷心的感谢!祝大家身体健康、万事如意!