[ 索 引  号 ] | 0120/2016-1010002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县文化和旅游局 | |
---|---|---|---|---|---|
[ 成文日期 ] | 2016-10-10 | [ 公开日期 ] | 2016-10-10 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年“三公”经费支出决算表
第三部分2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
县文化广电新闻出版局是主管全县文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的县政府工作部门,机关内设办公室、社会文化管理科、文化产业科、广播电影电视管理科、新闻出版科等5个职能科室,下有文化馆、图书馆、文物管理所、电影公司等4个局属单位。
作为县政府职能组成部门之一,县文化广电新闻出版局主要职能有:
一是贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策,拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施和发展规划,并组织实施。
二是指导、管理、协调文化事业、文化产业发展;具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程;推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。
三是指导、管理全县文化艺术事业、社会文化事业和基层文化建设;指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理全县重大文化艺术活动;指导、协调全县文化艺术产业发展;推进全县文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。
四是管理全县文化、文物、图书馆、文化馆事业。
五是拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作等等。
二、部门决算单位构成
郯城县文化广电新闻出版局部门决算包括:郯城县文化广电新闻出版局决算、局属事业单位决算。
纳入郯城县文化广电新闻出版局2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县文化广电新闻出版局 |
|
2 |
郯城县图书馆 |
|
3 |
郯城县文化馆 |
|
4 |
郯城县文物管理所 |
|
5 |
郯城县剧团 |
|
|
|
|
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年郯城县文化广电新闻出版局门收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
1168.77 |
按功能科目 |
1168.77 |
财力拨款(补助) |
|
文化体育与传媒 |
1168.77 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
文化 |
834.31 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
行政运行 |
238.01
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
图书馆 |
81.04 |
罚没收入 |
|
艺术表演团体
|
82.41 |
其他预算内资金 |
|
群众文化 |
311.95 |
|
|
文化创作与保护 |
8 |
二、财政专户核拨资金 |
|
其他文化支出 |
112.9 |
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
文物
|
58.83 |
四、其他收入 |
|
文物保护 |
58.83 |
|
|
文化事业建设费安排的支出 |
32 |
|
|
其他文化事业建设费安排的支出 |
32 |
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
243.63 |
|
|
宣传文化发展专项支出 |
2 |
|
|
文化产业发展专项支出 |
27.1 |
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
214.53 |
本年收入合计 |
1168.77 |
本年支出合计 |
1168.77 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
1168.77 |
支出总计 |
1168.77 |
2.2014年郯城县文化广电新闻出版局部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
1168.77 |
1168.77 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
834.31 |
834.31 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
238.01 |
238.01 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
81.04 |
81.04 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
艺术表演团体 |
82.41 |
82.41 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
311.95 |
311.95 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
112.9 |
112.9 |
|
|
|
|
|
207 |
02 |
|
文物 |
58.83 |
58.83 |
|
|
|
|
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
58.83 |
58.83 |
|
|
|
|
|
207 |
06 |
|
文化事业建设费安排的支出 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
207 |
06 |
99 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
243.63 |
243.63 |
|
|
|
|
|
207 |
99 |
02 |
宣传文化发展专项支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
207 |
99 |
03 |
文化产业发展专项支出 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
214.53 |
214.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3.2014年郯城县文化广电新闻出版局部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
1168.77 |
316.52 |
5.74 |
232.33 |
614.18 |
|
207 |
01 |
|
文化 |
834.31 |
269.75 |
4.41 |
221.6 |
338.55 |
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
238.01 |
41.45 |
0.88 |
195.68 |
|
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
81.04 |
73.61 |
0.67 |
6.76 |
|
|
207 |
01 |
07 |
艺术表演团体 |
82.41 |
70.96 |
1.33 |
10.12 |
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
311.95 |
83.73 |
1.53 |
9.04 |
217.65 |
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
8 |
|
|
|
8 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
112.9 |
|
|
|
112.9 |
|
207 |
02 |
|
文物 |
58.83 |
46.77 |
1.33 |
10.73 |
|
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
58.83 |
46.77 |
1.33 |
10.73 |
|
|
207 |
06 |
|
文化事业建设费安排的支出 |
32 |
|
|
|
32 |
|
207 |
06 |
99 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
32 |
|
|
|
32 |
|
207 |
99 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
243.63 |
|
|
|
243.63 |
|
207 |
99 |
02 |
宣传文化发展专项支出 |
2 |
|
|
|
2 |
|
207 |
99 |
03 |
文化产业发展专项支出 |
27.1 |
|
|
|
27.1 |
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
214.53 |
|
|
|
214.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2014年郯城县文化广电新闻出版局部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
1168.77 |
554.59 |
614.18 |
1168.77 |
554.59 |
614.18 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
|
|
|
834.31 |
495.76 |
338.55 |
834.31 |
495.76 |
338.55 |
|
|
|
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
|
|
238.01 |
238.01 |
|
238.01 |
238.01 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
04 |
图书馆 |
|
|
|
81.04 |
81.04 |
|
81.04 |
81.04 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
艺术表演团体 |
|
|
|
82.41 |
82.41 |
|
82.41 |
82.41 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
|
|
|
311.95 |
94.3 |
217.65 |
311.95 |
94.3 |
217.65 |
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
|
|
|
8 |
|
8 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
|
|
|
112.9 |
|
112.9 |
112.9 |
|
112.9 |
|
|
|
|
207 |
02 |
|
文物 |
|
|
|
58.83 |
58.83 |
|
58.83 |
58.83 |
|
|
|
|
|
207 |
02 |
04 |
文物保护 |
|
|
|
58.83 |
58.83 |
|
58.83 |
58.83 |
|
|
|
|
|
207 |
06 |
|
文化事业建设费安排的支出 |
|
|
|
32 |
|
32 |
32 |
|
32 |
|
|
|
|
207 |
06 |
99 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
|
|
|
32 |
|
32 |
32 |
|
32 |
|
|
|
|
207 |
99 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
243.63 |
|
243.63 |
243.63 |
|
243.63 |
|
|
|
|
207 |
99 |
02 |
宣传文化发展专项支出 |
|
|
|
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
207 |
99 |
03 |
文化产业发展专项支出 |
|
|
|
27.1 |
|
27.1 |
27.1 |
|
27.1 |
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
214.53 |
|
214.53 |
214.53 |
|
214.53 |
|
|
|
表5.2014年郯城县文化广电新闻出版局部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6. 2014年“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
10.2 |
0 |
7 |
|
7 |
3.2 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计1168.77万元,其中:财政拨款收入1168.77万元,上年无结转结余。
2014年度支出总计1168.77万元:
按功能科目分:1、2014年度支出总计1168.77万元,其中:行政运行238万元,一般公共服务支出930.77万元。
按项目分类分:1、基本支出554.59万元,主要用于主要用于图书、群众文化、艺术表演、文物保护等事业发展。
2、项目支出614.18万元,主要用于群众文化、文化创作与保护、宣传文化发展、文化产业发展等方面。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为1168.77万元,具体情况如下:
1、文广新局行政运行238万元
2、图书馆81.04万元
3、群众文化311.95万元
4、艺术表演团体82.41万元
5、文物保护58.83万元
6、其他文化支出112.9万元
7、文化建设事业费:32万元
8、宣传文化发展:2万元
9、文化产业发展:27.1万元
10、文化体育与传媒支出:214.53万元
11、文化创作与保护:8万元
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为10.2万元,其中:
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为10.2万元,比年初预算数减少1.25万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算7万元,比年初预算数减少0.5万元;公务接待费决算3.2万元,比年初预算数减少0.75万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算
2、公务用车购置及运行维护费决算7万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费7万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年 机关及所属4个事业单位支出的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费决算3.2万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及 调研考察、学习交流等公务接待,接待105批次、来宾750人次。