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2017年郯城县招商局部门预算
[ 索  引  号 ] 0301-30/2017-1120001 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县商务局
[ 成文日期 ] 2017-03-03 [ 公开日期 ] 2017-03-03 [ 有  效  性 ]

 

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算(功能科目)

二、2017收支预算(经济科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017 “三公经费支出预算表

第三部 2017部门预算情况说明

第四部名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   

一、单位基本情况及主要职能

 根据郯编[2004]8号文件规定,县招商局2004年从县对外贸易经济合作局分设,为正科级事业单位。主要负责全县招商引资工作的综合、协调、和服务等工作。
    主要职能:主管全县招商引资日常工作,会同有关部门就全县招商引资工作规划、招商政策和重大决策向县委、县政府提出建议,并负责草拟招商引资工作的有关文件;负责制定全县年度招商引资工作总体方案,拟定和分配全县招商引资工作任务;会同有关部门设计拟定全县招商的模式,负责县委、县政府各项招商活动的组织筹备及有关活动;负责招商项目、招商信息的归集、发布 ,以及招商报表的统计上报工作;负责全县招商引资项目规划、论证、推介工作,会同有关部门搞好项目库的建设,参与重大项目的商务谈判;受理国内外投资项目,负责国内外投资项目涉及有关部门的协调;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县招商局部门预算包括:郯城县招商局预算。

纳入郯城县招商局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县招商局

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

1.2017郯城县招商局部门收支预算总表

                 单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

138.59

一般公共服务支出

109.50

    一般公共预算

138.59

  商贸事务

109.50

    政府性基金预算

 

    招商引资

109.50

    国有资本经营预算

 

社会保障和就业支出

13.09

二、财政专户管理资金

 

  行政事业单位离退休

12.24

三、事业收入

 

    事业单位离退休

12.24

四、事业单位经营收入

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.85

五、其他收入

 

    财政对失业保险基金的补助

0.54

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

0.31

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.02

 

 

  行政事业单位医疗

9.02

 

 

    事业单位医疗

9.02

 

 

住房保障支出

6.98

 

 

  住房改革支出

6.98

 

 

    住房公积金

6.98

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

138.59

本年支出合计

138.59

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

138.59

支出合计

138.59

 


2.2017年郯城县招商局部门收支预算总表

                     单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

138.59

工资福利支出

83.32

    一般公共预算

138.59

  基本工资

36.02

    政府性基金预算

 

  津贴补贴

22.19

    国有资本经营预算

 

  奖金

3.00

二、财政专户管理资金

 

  社会保障缴费

22.11

三、事业收入

 

商品和服务支出

6.68

四、事业单位经营收入

 

  办公费

3.30

五、其他收入

 

  工会经费

1.38

 

 

  公务用车运行维护费

2.00

 

 

对个人和家庭的补助

30.59

 

 

  生活补助

0.72

 

 

  奖励金

0.02

 

 

  住房公积金

6.98

 

 

  购房补贴

16.79

 

 

  采暖补贴

2.20

 

 

  物业服务补贴

3.88

 

 

专项支出

18.00

 

 

  专项商品和服务支出

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

138.59

本年支出合计

138.59

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

结转下年

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

138.59

支出合计

138.59

 

 


3.2017年郯城县招商局部门收入预算表

                                                                         单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他预算内资金

合计

138.59

138.59

138.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郯城县招商局

138.59

138.59

138.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  郯城县招商局机关

138.59

138.59

138.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2017年郯城县招商局部门支出预算表

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

 

合计

138.59

120.59

18.00

 

 

 

 

 

 

 

601

郯城县招商局

138.59

120.59

18.00

 

 

 

 

 

 

 

  601001

  郯城县招商局机关

138.59

120.59

18.00

 

 

 

 

201

 

 

 

    一般公共服务支出

109.50

91.50

18.00

 

 

 

 

 

13

 

 

      商贸事务

109.50

91.50

18.00

 

 

 

 

  201

  13

08

    2011308

        招商引资

109.50

91.50

18.00

 

 

 

 

208

 

 

 

    社会保障和就业支出

13.09

13.09

 

 

 

 

 

 

05

 

 

      行政事业单位离退休

12.24

12.24

 

 

 

 

 

  208

  05

02

    2080502

        事业单位离退休

12.24

12.24

 

 

 

 

 

 

27

 

 

      财政对其他社会保险基金的补助

0.85

0.85

 

 

 

 

 

  208

  27

01

    2082701

        财政对失业保险基金的补助

0.54

0.54

 

 

 

 

 

  208

  27

02

    2082702

        财政对工伤保险基金的补助

0.31

0.31

 

 

 

 

 

210

 

 

 

    医疗卫生与计划生育支出

9.02

9.02

 

 

 

 

 

 

11

 

 

      行政事业单位医疗

9.02

9.02

 

 

 

 

 

  210

  11

02

    2101102

        事业单位医疗

9.02

9.02

 

 

 

 

 

221

 

 

 

    住房保障支出

6.98

6.98

 

 

 

 

 

 

02

 

 

      住房改革支出

6.98

6.98

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    2210201

        住房公积金

6.98

6.98

 

 

 

 

 


5.2017年郯城县招商局部门财政拨款收支预算表

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2017年预算

项  目

2017年预算

一般公共预算拨款(补助)

138.59

一般公共服务支出

109.50

  经费拨款(补助)

138.59

  商贸事务

109.50

  纳入预算管理的行政性收费

 

    招商引资

109.50

  罚没收入安排的拨款

 

社会保障和就业支出

13.09

  纳入预算管理的专项收入

 

  行政事业单位离退休

12.24

  国有资本经营收入

 

    事业单位离退休

12.24

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.85

  其他预算内资金

 

    财政对失业保险基金的补助

0.54

政府性基金预算

 

    财政对工伤保险基金的补助

0.31

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.02

 

 

  行政事业单位医疗

9.02

 

 

    事业单位医疗

9.02

 

 

住房保障支出

6.98

 

 

  住房改革支出

6.98

 

 

    住房公积金

6.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

138.59

支出合计

138.59

 

 


6.2017年郯城县招商局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

合计

138.59

120.59

83.32

30.59

6.68

18.00

 

 

 

601

郯城县招商局

138.59

120.59

83.32

30.59

6.68

18.00

 

 

 

  601001

  郯城县招商局机关

138.59

120.59

83.32

30.59

6.68

18.00

201

 

 

 

    一般公共服务支出

109.50

91.50

61.21

23.61

6.68

18.00

 

13

 

 

      商贸事务

109.50

91.50

61.21

23.61

6.68

18.00

  201

  13

08

    2011308

        招商引资

109.50

91.50

61.21

23.61

6.68

18.00

208

 

 

 

    社会保障和就业支出

13.09

13.09

13.09

 

 

 

 

05

 

 

      行政事业单位离退休

12.24

12.24

12.24

 

 

 

  208

  05

02

    2080502

        事业单位离退休

12.24

12.24

12.24

 

 

 

 

27

 

 

      财政对其他社会保险基金的补助

0.85

0.85

0.85

 

 

 

  208

  27

01

    2082701

        财政对失业保险基金的补助

0.54

0.54

0.54

 

 

 

  208

  27

02

    2082702

        财政对工伤保险基金的补助

0.31

0.31

0.31

 

 

 

210

 

 

 

    医疗卫生与计划生育支出

9.02

9.02

9.02

 

 

 

 

11

 

 

      行政事业单位医疗

9.02

9.02

9.02

 

 

 

  210

  11

02

    2101102

        事业单位医疗

9.02

9.02

9.02

 

 

 

221

 

 

 

    住房保障支出

6.98

6.98

 

6.98

 

 

 

02

 

 

      住房改革支出

6.98

6.98

 

6.98

 

 

  221

  02

01

    2210201

        住房公积金

6.98

6.98

 

6.98

 

 

 

7.2017年郯城县招商局部门政府性基金支出预算表

                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

合  计

上年结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:因郯城县招商局无政府性基金支出,故此表无数据。


8.2017年郯城县招商局部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

120.59

120.59

301

工资福利支出

83.32

83.32

  30101

  基本工资

36.02

36.02

  30102

  津贴补贴

22.19

22.19

  30103

  奖金

3.00

3.00

  30104

  社会保障缴费

22.11

22.11

302

商品和服务支出

6.68

6.68

  30201

  办公费

3.30

3.30

  30228

  工会经费

1.38

1.38

  30231

  公务用车运行维护费

2.00

2.00

303

对个人和家庭的补助

30.59

30.59

  30305

  生活补助

0.72

0.72

  30309

  奖励金

0.02

0.02

  30311

  住房公积金

6.98

6.98

  30313

  购房补贴

16.79

16.79

  30314

  采暖补贴

2.20

2.20

  30315

  物业服务补贴

3.88

3.88

 

 


9.2017年郯城县招商局部门政府采购预算表

                                 单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:因郯城县招商局2017年无政府采购预算,故此表无数据。


10.2017“三公”经费支出预算表

                                                                 单位:万元

单位代码

单位名称

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

2.00

 

2.00

 

2.00

 

601

郯城县招商局

2.00

 

2.00

 

2.00

 

  601001

  郯城县招商局机关

2.00

 

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 


第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为138.59万元,其中:财政拨款(补助)138.59万元。与上年相比减少17.41万元,主要因为人员减少,工资、社保等减少,大型专门培训会议减少。

 2017年支出预算为138.59万元,其中:一般公共服务109.5万元;社会保障和就业支出13.09万元;医疗卫生与计划生育支出9.02万元;住房保障支出6.98万元。与上年相比减少17.41万元,主要因为人员减少,工资、社保等减少,大型专门培训会议减少。

三、“三公”经费预算情况

2017年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共2万元2016年预算,无变化。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。较2016年预算,无变化。

(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元。2017年,单位公务用车保有量1辆,与2016年相比无变化。单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2万元,较2016年预算,无变化。

(三)公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,预计招待来人0批次,0人,与2016年相比,无变化

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排120.59万元,比上年减少17.41万元,主要因为人员减少,工资、社保等减少,大型专门培训会议减少。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  
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