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2016年郯城县妇女联合会部门预算
[ 索  引  号 ] tcxzf-/2016-1202068 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2016-04-12 [ 公开日期 ] 2016-04-12 [ 有  效  性 ]

 

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016三公经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分     

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县妇女联合会是全县各级各界妇女联合起来的社会团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,具有广泛的代表性、群众性、社会性。主要职责是:

    1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

    2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员组织妇女群众投身三个文明建设,积极促进经济发展和社会全面进步。

 3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

 4、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出建议;参与有关妇女儿童政策和规定的拟定和实施,切实维护妇女儿童合法权益。

 5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

 6、加强与县工商联妇女的统战联谊,巩固和扩大各族各界各国妇女的大团结。加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊,积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊。

 7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

 8、承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

 9、承担县委、县政府和市妇联交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

郯城县妇女联合会部门预算包括:妇女联合会预算、所属事业单位预算。

纳入县妇女联合会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县妇女联合会

 

2

郯城县妇女儿童工作委员会办公室

 

 

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年县妇女联合会部门收支预算表

                                              单位:万元

   

   

   

2016年预算

   

2016年预算

 一、财政拨款收入

82.37 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

82.37 

 一般公共服务支出

65.58 

     纳入预算管理的行政性收费

 

 社会保障和就业支出

7.75 

     纳入预算管理的专项收入

 

 医疗卫生与计划生育支出

4.75 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 住房保障支出

4.29 

     罚没收入

 

 

 

     政府住房基金收入

 

 

 

     其他预算内资金

 

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

本年收入合计

82.37 

本年支出合计

82.37 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

           政府性基金结转

 

 

 

           专户结转

 

 

 

收入总计

82.37 

支出总计

82.37 

2.2016年县妇女联合会部门支出预算表

                                      单位:万元

科目编码

功能科目名称

 

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭补助

商品和服务支出

合计

82.37

82.37

49.78

13.37

5.22

14

201

一般公共服务支出

65.58

65.58

37.28

9.08

5.22

14

201

29

群众团体事务

65.58

65.58

37.28

9.08

5.22

14

201

29

01

行政运行

51.58

51.58

37.28

9.08

5.22

201

29

99

其它群众团体事务支出

14

14

14

208

社会保障和就业支出

7.75

7.75

7.75

208

03

财政对社会保险基金的补助

0.29

0.29

0.29

208

03

02

财政对失业保险基金的补助

0.18

0.18

0.18

208

03

04

财政对工伤保险基金的补助

0.11

0.11

0.11

208

05

行政事业单位离退休

7.46

7.46

7.46

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

7.46

7.46

7.46

210

医疗卫生与计划生育支出

4.75

4.75

4.75

210

05

医疗保障

4.75

4.75

4.75

210

05

01

行政单位医疗

4.75

4.75

4.75

221

住房保障支出

4.29

4.29

4.29

221

02

住房改革支出

4.29

4.29

4.29

221

02

01

住房公积金

4.29

4.29

4.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2016三公经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

2.02

2

2

0.02

  

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为82.37万元,其中:财政拨款收入82.37万元。

 2016年支出预算为82.37万元,其中:一般公共服务支出65.58万元,社会保障和就业支出7.75万元,医疗卫生和计划生育支出4.75万元,住房保障支出4.29万元。

三、三公经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共2.02万元,因2015年度无公务接待费,相较决算数减少0.02万元。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元。我单位今年不购置车辆,原有悦达起亚轿车1辆,预算费用包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算0.02万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预计接待批次1次,人数4人。

  
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