[ 索 引  号 ] | tcxzf-04_A/2016-1219013 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2016-04-12 | [ 公开日期 ] | 2016-04-12 | [ 有 效 性 ] |
2016年工商联部门预算 |
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目录 第一部分概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 表01 2016年部门收支预算总表 表02 2016年部门收入预算总表 表03 2016年部门支出预算表 表04 2016年财政拨款收支预算表 表05 2016年一般公共预算支出表 表06 2016年一般公共预算基本支出表(按经济科目划分) 表07 2016年政府性基金支出预算表 表08 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、 单位基本情况及主要职能 县工商联属县委序列,机关行政编制,具有人民团体和民间商会性质。主要职责如下: (一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员热心公益事业,投身光彩事业。支持企业党建工作,并为党组织开展活动提供必要条件。 (二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 (三)协助政府管理和服务非公有制经济。 (四)促进行业协会商会改革发展。 (五)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。 (六)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。 (七)依法加强会产管理。 二、部门预算单位构成 县工商联部门预算由县工商联本级预算构成。 2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2016年部门预算表 见附件 第三部分 2016年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 (一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为55.1 万元,其中:财政拨款收入55.1 万元。 2016年支出预算为55.1 万元,其中:一般公共服务支出42.5万元,社会保障和就业支出5.69万元,医疗卫生与计划生育支出3.69万元,住房保障支出3.22万元。 三、“三公”经费预算情况 2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.2万元。 (一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年持平。 (二)公务用车购置和运行维护费预算2 万元。我单位现公交车保有量1台。其中:单位公务用车购置费0万元,与2015年持平;运行维护费预算 2万元,包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,与2015年持平。 (三)公务接待费预算0.2 万元。与2015年持平。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |