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2016年卫生局卫生监督所部门预算
[ 索  引  号 ] tcxzf-/2016-1202115 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2016-04-12 [ 公开日期 ] 2016-04-12 [ 有  效  性 ]

     

2016年卫生局卫生监督所部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016三公经费支出预算表

第三部分 2016部门预算情况说明

第一部分     

一、单位基本情况及主要职能

 …郯城县卫生监督所成立于20115月,全所共有在编人员20人,高级职称1人,中级职称6人,医疗技术人员14人,承担着全县医疗机构、放射诊疗机构、公共场所、学校、生活饮用水(包括涉水产品)、消毒产品等卫生监督工作,依法开展各专业的预防性和经常性卫生监督工作,受理辖区内公共场所、生活饮用水供水单位卫生许可证的办理,依法查处以上各专业被监督单位的违法违规行为。

二、部门预算单位构成

郯城县卫生监督所部门预算包括:郯城县卫生监督所预算、

纳入郯城县卫生监督所2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县卫生监督所

 

 

 

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年郯城县卫生局卫生监督所部门收支预算表

                                              单位:万元

   

   

   

2016年预算

   

2016年预算

 一、财政拨款收入

188.74 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

188.74 

 合计

188.74 

     纳入预算管理的行政性收费

 

 社会保障和就业支出

21.7 

     纳入预算管理的专项收入

 

 医疗卫生与计划生育支出

155.34 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

住房保障支出

11.70

     罚没收入

 

 

     政府住房基金收入

 

 

     其他预算内资金

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

本年收入合计

188.74 

本年支出合计

188.74

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

     其中:一般公共预算结转

 

           政府性基金结转

 

           专户结转

 

收入总计

188.74 

支出总计

188.74

2.2016年卫生局卫生监督所部门支出预算表

                                      单位:万元

科目编码

功能科目名称

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

合计

188.74

175.74

132.17

30.21

13.36

13.00

208

社会保障就业支出

21.70

21.7

21.70

03

02

财政对社会保险基金的补助

1.33

1.33

1.33

208

03

02

财政对失业保险基金

1.02

1.02

1.02

208

03

04

财政对工伤保险基金

0.31

0.31

0.31

05

行政事业单位离退休

20.37

20.37

20.37

208

05

02

事业单位离退休

20.37

20.37

20.37

210

医疗卫生与计划生育支出

155.34

142.34

110.47

18.51

13.36

13

04

公共卫生

146.71

133.71

101.84

18.51

13.36

13

210

04

02

卫生监督机构

146.71

133.71

101.84

18.51

13.36

13

05

医疗保障

8.63

8.63

8.63

210

05

02

事业单位医疗

8.63

8.63

8.63

211

住房保障支出

11.70

11.7

11.70

02

住房改革支出

11.70

11.7

11.70

221

02

01

住房公积金

11.70

11.7

11.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

3.4

3.4

2

1.4

  

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为188.74  万元,其中:财政拨款收入168.74   万元。罚没收入20

2016年支出预算188.74万元,其中社会保障和就业支出21.70万元对医疗卫生与计划生育支出155.34万元,住房保障支出  11.70万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共 3.4 万元。2015年公车运行费2万元,招待费1.4元,与2016年持平。

 (一)因公出国(境)费预算   0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算  2  万元。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费预算   1.4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。主要是上级业务部门调研考察、学习交流等公务接待,接待16批次,来宾280人。

  
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