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郯城县体育工作办公室2016年预算
[ 索  引  号 ] 0127-13_C/2016-1202001 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县体育发展中心
[ 成文日期 ] 2016-04-11 [ 公开日期 ] 2016-04-11 [ 有  效  性 ]

附件:

 

2016年郯城县体育工作办公室

部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016三公经费支出预算表

第三部分 2016部门预算情况说明

 

第一部分     

一、单位基本情况及主要职能

郯城县体育工作办公室为正科级事业单位。主要职责是:主管全县体育工作,组织实施全民健身计划、竞技比赛和体育基础设施建设;开展多种形式的群众体育活动,提高群众素质,促进全县精神文明建设服务;为社会培养体育骨干,为国家培养和输送体育后备人才;发展体育产业,管理体育彩票市场。组织参加各级各类体育比赛;实施国家体育锻炼标准,完成全县范围的选材、培训工作;做好青少年体育俱乐部建设,组织青少年开展体育活动。

二、部门预算单位构成

郯城县体育工作办公室部门预算包括:郯城县体育工作办公室预算。

纳入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

郯城县体育工作办公室

 

2

 

 

 

第二部分  2016年部门预算表

1.2016年体育工作办公室部门收支预算表

 

                                              单位:万元

   

   

   

2016年预算

   

2016年预算

 一、财政拨款收入

338.89 

 按功能科目

 

     财力拨款(补助)

338.89 

文化体育与传媒支出

25595

     纳入预算管理的行政性收费

 

社会保障和就业支出

4145

     纳入预算管理的专项收入

 

医疗卫生和计划生育支出

1889 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

 住房保障支出

226 

     罚没收入

 

 

 

     政府住房基金收入

 

 

 

     其他预算内资金

 

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

 四、其他收入

 

 

 

本年收入合计

33889 

本年支出合计

33889 

 五、上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 六、上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:一般公共预算结转

 

 

 

           政府性基金结转

 

 

 

           专户结转

 

 

 

收入总计

33889 

支出总计

33889 

2.2016年体育工作办公室部门支出预算表

                   单位:万元

科目编码

功能科目名称

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

207

 

 

文化体育与传媒

25595

25595

19699

4047

1749

1

 

03

 

体育支出

25595

25595

19699

4047

1749

1

207

03

01

行政运行

25495

25495

19699

4047

1749

 

207

03

08

群众体育

1

 

 

 

 

1

208

 

 

社会保障和就业支出

4145

4145

4145

 

 

 

 

03

 

财政对社会保险基金补助

205

205

205

 

 

 

208

03

02

财政对社会失业保险基金补助

146

146

146

 

 

 

208

03

04

财政对社会保险基金补助

059

059

059

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

394

394

394

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1889

1889

1889

 

 

 

 

05

 

医疗保障

1889

1889

1889

 

 

 

210

05

02

事业医疗

1889

1889

1889

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

226

22.6

 

226

 

 

 

02

 

住房改革支出

226

22.6

 

226

 

 

221

02

01

住房公积金

226

22.6

 

226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

459

0

2

0

2

259

  

 

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为338.89万元,其中:财政拨款收入338.89万元。

 2016年支出预算为338.89万元,其中:工资福利支出257.33万元,商品和服务支出17.49万元,对个人和家庭补助支出63.07万元,群众体育项目支出1万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共4.59万元。

 (一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(二)公务用车购置和运行维护费预算2万元(财政负担经费车辆1辆)包括单位公务用车购置费0元及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2万元。(三)公务接待费预算2.59万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预计接待40次,400人次。三公经费预算比比去年减少0.07万元,主要是因为我们严把预算关,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,控制一般性支出。

 

  
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