[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202267 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-03-18 | [ 公开日期 ] | 2015-03-18 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、 单位基本情况及主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、 2015年收支预算表
二、 2015年财政拨款支出预算表
三、 2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
县委党史研究室为正科级全额预算管理参照事业单位,隶属中共郯城县委管理,编制定员6人,可设主任1名、副主任2名,实际配备主任1名、副主任1名、主任科员1名、科员2名、工勤人员1名。县委党史研究室的主要职责为:负责县内中国共产党党史资料的征集、编辑、出版和党史研究等工作。
二、部门预算单位构成
县委党史研究室部门预算包括:县委党史研究室预算。
纳入县委党史研究室2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县委党史研究室 |
|
2 |
|
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第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年县委党史研究室收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、财政拨款收入 |
54 |
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
54 |
一般公共服务支出 |
54 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
54 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
行政运行 |
54 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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罚没收入 |
|
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
54 |
本年支出合计 |
54 |
五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
|
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专户结转 |
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收入总计 |
54 |
支出总计 |
54 |
|
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表2.2015年县委党史研究室支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合 计 |
54 |
36.09 |
8.6 |
4.31 |
5 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
54 |
36.09 |
8.6 |
4.31 |
5 |
|
|
31 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
54 |
36.09 |
8.6 |
4.31 |
5 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
54 |
36.09 |
8.6 |
4.31 |
5 |
|
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表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
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|
||||||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||
2.1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0.1 |
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,县委党史研究室的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为54万元,其中:财政拨款(补助)54万元。
2015年支出预算为54万元,其中:一般公共服务支出54万元。
三、“三公”经费预算表说明
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.1万元,我室2015年三公经费预算与2014年相比,无变化。
(一)公务用车购置和运行维护费预算2.0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费预算0.1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。