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2015年县委党史研究室部门预算
[ 索  引  号 ] tcxzf-/2016-1202267 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2015-03-18 [ 公开日期 ] 2015-03-18 [ 有  效  性 ]

 

目录

第一部分 概况

一、 单位基本情况及主要职能

二、 部门预算单位构成 

第二部分 2015年部门预算表

一、 2015年收支预算表

二、 2015年财政拨款支出预算表

三、 2015年 “三公经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明  

 

第一部分       

一、单位基本情况及主要职能

    县委党史研究室为正科级全额预算管理参照事业单位,隶属中共郯城县委管理,编制定员6人,可设主任1名、副主任2名,实际配备主任1名、副主任1名、主任科员1名、科员2名、工勤人员1名。县委党史研究室的主要职责为:负责县内中国共产党党史资料的征集、编辑、出版和党史研究等工作。

二、部门预算单位构成

县委党史研究室部门预算包括:县委党史研究室预算

纳入县委党史研究室2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

县委党史研究室

 

2

 

 

 

 

 

   

第二部分  2015年部门预算表

 1.2015县委党史研究室收支预算总表

                                          单位:万元

 收    入

支    出

项    目

2015年预算

项    目

2015年预算

 一、财政拨款收入

54

 按功能科目

     财力拨款(补助)

54

一般公共服务支出

54

     纳入预算管理的行政性收费

  党委办公厅(室)及相关机构事务

54

     纳入预算管理的专项收入

    行政运行

54

     国有资源(资产)有偿使用收入

   

 

     罚没收入

 

 

     其他预算内资金

 

 

 二、财政专户核拨资金

 

 

 三、纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 四、其他收入

 

 

本年收入合计

54

本年支出合计

54

 五、上级补助收入

 上缴上级支出

 六、上年结转、结余

 结转下年

     其中:一般公共预算结转

       政府性基金结转

       专户结转

收入总计

54

支出总计

54

 

 

 

 

 

 

2.2015县委党史研究室支出预算表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目

支出

备注

工资福利支出

对个人和家庭补助支出

商品和服务支出

合 计

54

36.09

8.6

4.31

5

201

 

 

一般公共服务支出

54

36.09

8.6

4.31

5

 

 

31

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

54

36.09

8.6

4.31

5

 

 

 

01

    行政运行

54

36.09

8.6

4.31

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  2015年“三公”经费支出预算表

                                          单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

2.1

0

0

0

2

0.1

 

 

 

 第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,县委党史研究室的收入和支出均纳入年度预算。

     (二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。   

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为54万元,其中:财政拨款(补助)54万元。

 2015年支出预算为54万元,其中:一般公共服务支出54万元。

三、“三公”经费预算表说明

2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.1万元,我室2015年三公经费预算与2014年相比,无变化。

(一)公务用车购置和运行维护费预算2.0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费预算0.1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

  
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