[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202268 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-03-18 | [ 公开日期 ] | 2015-03-18 | [ 有 效 性 ] |
2015年县委办公室部门预算
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
县委办公室是县委的综合办事机构,是负责组织协调全县重大活动及县级领导班子成员活动的牵头部门。主要职责是:
1、贯彻县委重要工作部署,组织协调全县重大活动,协助县委领导处理县委的日常工作。
2、负责县委对外联络和协调工作。
3、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。
4、负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。
5、负责县委、县委办公室文稿制发管理工作。
6、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息工作。
7、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究,为县委决策提供依据。
8、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况;负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。
9、负责上级领导及其他重要来宾的接待服务工作。
10、承担县委保密委员会的日常工作,负责指导、检查和协调全县的保密工作。
11、承担县委密码工作领导小组的日常工作,负责指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。
12、承担县农村工作领导小组的日常工作。
13、承担县维护社会稳定工作领导小组的日常工作。
14、根据党的路线、方针、政策,围绕县委的部署和意图,组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。
15、负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系,指导各基层党委系统办公室工作。
16、负责县委重大活动的后勤保障工作,协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作。
17、管理县委、县政府信访局,领导县档案馆的工作。
18、承办上级党委和县委交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
纳入中国共产党郯城县委员会办公室2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
中国共产党郯城县委员会办公室 |
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第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年县委办公室收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、财政拨款(补助) |
470.76 |
按功能科目 |
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二、财政专户核拨资金 |
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行政运行 |
470.76 |
三、其他收入 |
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本年收入合计 |
470.76 |
本年支出合计 |
470.76 |
上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中:专项结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
470.76 |
支出总计 |
470.761 |
表2.2015年县委办公室财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
2014年决算数 |
||
类 |
款 |
项 |
||
201 |
31 |
|
合 计 |
470.76 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
470.76 |
|
|
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表3.2015年县委办公室部门支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
201 |
31 |
|
合 计 |
470.76 |
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
|
470.76 |
197.77 |
36.99 |
180 |
56 |
|
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表4.2015年县委办公室部门公共预算财政拨款收支预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
201 |
31 |
|
|
|
|
|
470.76 |
414.76 |
56 |
470.76 |
414.76 |
56 |
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
|
|
|
|
470.76 |
414.76 |
56 |
470.76 |
414.76 |
56 |
|
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表5.2015年县委办公室政府性基金预算财政拨款收支预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
表6. 2015年县委办公室“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
42.31 |
0 |
40 |
|
40 |
2.31 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级决算管理有关规定,决算编制实行综合预算,局机关收入和支出纳入年度决算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级决算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为470.76万元,其中:财政拨款(补助)470.76万元,财政专户核拨资金0万元。
2015年支出预算为470.76万元,其中:一般公共服务支出470.76万元,社会保障和就业支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出预算为470.76万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出470.76万元,主要用于行政运行; 调研、保密、考核、维稳、环境综合整治、公共设施维修、印刷等支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出0万元。
四、“三公”经费预算表说明
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2015年度,“三公”经费财政拨款支出预算为42.31万元,比2014年决算增加了0.1万元,与2014年决算基本持平。主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算40万元,比2014年决算增加0.1万元;公务接待费预算2.31万元,与2014年决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费预算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费预算40万元,其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费40万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。
3、公务接待费预算2.31万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出。