[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202217 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-03-18 | [ 公开日期 ] | 2015-03-18 | [ 有 效 性 ] |
2015年郯城县干休所部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县干休所为全额拨款的事业单位,核定事业编制数8名,实有人数6人,退休人数3人。单位主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策,落实好住所离休干部及离休干部遗属的政治、生活待遇。
二、部门预算单位构成
郯城县干休所部门预算包括:郯城县干休所预算。
纳入郯城县干休所2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县干休所 |
|
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年郯城县干休所部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、财政拨款收入 |
52.92 |
一般公共服务支出 |
52.92 |
财力拨款(补助) |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
49.08 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
49.08 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
其他共产党事务支出(一般公共服务支出) |
3.84 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) |
3.84 |
罚没收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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|
本年收入合计 |
52.92 |
本年支出合计 |
52.92 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
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|
|
政府性基金结转 |
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|
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专户结转 |
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|
|
收入总计 |
52.92 |
支出总计 |
52.92 |
表2.2015年郯城县干休所部门支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合 计 |
52.92 |
34.32 |
7.81 |
6.95 |
3.84 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
52.92 |
34.32 |
7.81 |
6.95 |
3.84 |
|
|
31 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
49.08 |
34.32 |
7.81 |
6.95 |
|
|
|
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
49.08 |
34.32 |
7.81 |
6.95 |
|
|
|
36 |
|
其他共产党事务支出(一般公共服务支出) |
3.84 |
|
|
|
3.84 |
|
|
|
99 |
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) |
3.84 |
|
|
|
3.84 |
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表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
4.2 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0.2 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为52.92万元,其中:财政拨款收入52.92万元。
2015年支出预算为52.92万元,其中:一般公共服务支出 52.92。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.2万元,比去年预算数减少0.1万元,主要原因是我单位根据严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费预算0万元 ,比去年预算减少0万元;公务用车购置及运行维护费预算4万元,比去年预算减少0万元;公务接待费预算0.2万元,比去年预算减少0.1万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。