[ 索 引  号 ] | tcxzf-04_A/2017-0829167 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-03-12 | [ 公开日期 ] | 2015-03-12 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县人大常委会办公室为正科级行政单位,其主要职能是:
1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作;
2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织协调和安排;
3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门和乡镇人大联系的有关工作;
4、根据工作需要,组织协调人大机关各部门的工作;
5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、信访保密工作动态等方面的信息和新闻宣传工作;
6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作,承担机关行政事务、后勤和安全保卫等工作;
7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
郯城县人大常委会办公室部门预算是郯城县人大常委会办公室预算。
纳入郯城县人大常委会办公室2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县人大常委会办公室 |
行政 |
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年郯城县人大常委会办公室部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、财政拨款收入 |
392.45 |
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
392.45 |
一般公共服务 |
350.27 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
人大事务 |
350.27 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
行政运行 |
280.27 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
人大会议 |
55 |
罚没收入 |
|
代表工作 |
15 |
其他预算内资金 |
|
社会保障和就业 |
42.18 |
二、财政专户核拨资金 |
|
行政事业单位离退休 |
42.18 |
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
42.18 |
四、其他收入 |
|
||
|
|
||
本年收入合计 |
392.45 |
本年支出合计 |
392.45 |
五、上级补助收入 |
上缴上级支出 |
||
六、上年结转、结余 |
结转下年 |
||
其中:一般公共预算结转 |
|
||
政府性基金结转 |
|
||
专户结转 |
|
||
收入总计 |
392.45 |
支出总计 |
392.45 |
表2.2015年郯城县人大常委会办公室部门支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合 计 |
392.45 |
207 |
55.45 |
60 |
70 |
|
201 |
一般公共服务 |
350.27 |
164.82 |
55.45 |
60 |
70 |
|||
|
01 |
|
人大事务 |
350.27 |
164.82 |
55.45 |
60 |
70 |
|
201 |
01 |
01 |
行政运行 |
280.27 |
164.82 |
55.45 |
60 |
|
|
201 |
01 |
04 |
人大会议 |
55 |
55 |
||||
201 |
01 |
08 |
代表工作 |
15 |
|
15 |
|
||
208 |
社会保障和就业 |
42.18 |
42.18 |
|
|
|
|||
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
42.18 |
42.18 |
||||
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
42.18 |
42.18 |
表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
32 |
0 |
30 |
0 |
30 |
2 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,县人大常委会办公室的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为392.45万元,其中:财政拨款收入392.45万元。
2015年支出预算为392.45万元,其中:一般公共服务支出 350.27万元,社会保障和就业支出42.18万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共32万元,比2014年预算数减少9.5万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费预算0万元 ,比2014年预算数减少0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费预算30万元,比2014年预算数减少10万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委、县政府等出台的一系列实施办法,厉行节约,反对浪费,将开支压缩到最低,主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费预算2万元,比2014年预算数增加0.5万元。原因是举办第三届中国(郯城)银杏节和市人大来郯城挂职第一书记,均有相应接待任务。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。