[ 索 引  号 ] | tcxzf-04_A/2017-0829158 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-03-11 | [ 公开日期 ] | 2015-03-11 | [ 有 效 性 ] |
2015年郯城县委老干部局部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县委老干部局为全额拨款的机关单位。单位主要职责是:
1、贯彻执行中央、省、市、县委关于老干部工作的方针、政策及规定;制定或参与制定全县老干部工作的具体政策规定。
2、指导各乡镇和县直部门的老干部管理、服务工作。
3、调查、研究老干部工作的情况和问题,及时向县委、县政府以及县委组织部反映或与有关部门通报。
4、检查、督促、协调有关单位和部门落实老干部的政治、生活待遇,组织引导老干部在两个文明建设中发挥作用。
5、负责县干休所、县老年体协办公室、县老干部活动中心和县老年大学管理办公室的管理工作。
6、承担县委、县政府以及县委组织部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
郯城县委老干部局部门预算包括:郯城县委老干部局预算。
纳入郯城县委老干部局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县委老干部局 |
|
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年郯城县委老干部局部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、财政拨款收入 |
142.04 |
一般公共服务支出 |
119.75 |
财力拨款(补助) |
142.04 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
119.75 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
119.75 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
社会保障和就业 |
22.29 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
行政事业单位离退休 |
22.29 |
罚没收入 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
22.29 |
其他预算内资金 |
|
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二、财政专户核拨资金 |
|
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
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四、其他收入 |
|
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|
本年收入合计 |
142.04 |
本年支出合计 |
142.04 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
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|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
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收入总计 |
142.04 |
支出总计 |
142.04 |
表2.2015年郯城县委老干部局部门支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
合 计 |
142.04 |
100.92 |
20.53 |
10.59 |
10 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
119.75 |
78.63 |
20.53 |
10.59 |
10 |
|||
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
119.75 |
78.63 |
20.53 |
10.59 |
10 |
|||
01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
119.75 |
78.63 |
20.53 |
10.59 |
10 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
22.29 |
22.29 |
||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
22.29 |
22.29 |
||||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.29 |
22.29 |
表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
4.35 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0.35 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为142.04万元,其中:财政拨款收入142.04万元。
2015年支出预算为142.04万元,其中:一般公共服务支出 119.75万元,社会保障和就业支出22.29万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.35万元,比去年预算数增加0.05万元,主要原因是我单位根据严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。省市老干部门对老干工作比较重视,调研活动增加,故公务接待预算比去年稍有增加。其中:因公出国(境)费预算0万元 ,比去年预算减少0万元;公务用车购置及运行维护费预算4万元,比去年预算减少0万元;公务接待费预算0.35万元,比去年预算增加0.05万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.35万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。