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2016年度郯城县人民法院决算
[ 索  引  号 ] tcxzf-04_A/2017-0904003 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2017-08-30 [ 公开日期 ] 2017-08-30 [ 有  效  性 ]

  

2016年度

郯城县人民法院决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 

部门概况

 

一、 主要职能

(一)、依法审判符合级别管辖和地域管辖的一审刑事、民事、行政案件。    

(二)、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。    

(三)、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。    

    

二、 部门决算单位构成

 

郯城县人民法院决算包括:县法院本级决算

纳入郯城县人民法院2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

郯城县人民法院本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3487

公共安全支出

30

3487

二、上级补助收入

2

0

 

31

 

三、事业收入

3

0

 

32

 

四、经营收入

4

0

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

0

 

34

 

六、其他收入

6

0

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

3487

本年支出合计

54

3487

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

上年结转和结余

27

0

年末结转和结余

56

0

 

28

 

 

57

 

合计

29

3487

合计

58

3487

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

3487

3487

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3487

3487

 

 

 

 

 

20405

法院

     3487

           3487

 

 

 

 

 

2040501

行政运行

1623 

1623 

 

 

 

 

 

 2040502

案件审判

30 

30 

 

 

 

 

 

 2040503

两庭建设

1190 

1190 

 

 

 

 

 

 2040504

其他法院支出

644 

644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

            3487

        1623

       1864

0

0

0

 204

 公共安全支出

             3487 

1623 

1864 

0 

0 

0 

 20405

 法院

3487 

1623 

1864 

0 

0 

0 

 2040501

 行政运行

1623 

1623 

0 

0 

0 

0 

 2040504

 案件审判

30 

0 

30 

0 

0 

0 

 2040506

 两庭建设

1190 

0 

1190 

0 

0 

0 

 2040599

 其他法院支出

644 

0 

644 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

3487 

一、一般公共服务支出

15

 0

0 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

 0

0 

0 

 

3

 

三、国防支出

17

  0 

0 

0 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 3487

3487 

0 

 

5

 

五、教育支出

19

  0

0 

0 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 0

0 

0 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

3487 

本年支出合计

23

3487 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

0 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

3487 

合计

28

3487 

 3487

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

 3487

 1623

 1864

204

 公共安全支出

 3487

 1623

 1864

 20405

 法院

 3487

 1623

 1864

 2040501

 行政运行

 1623

 1623

 0

 2040504

 案件审判

 30

 

 30

 2040506

 两庭建设

 1190

 

 1190

 2040599

 其他法院支出

 644

 

 644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

1144 

302

商品和服务支出

479.06 

310

其他资本性支出

0 

 

30101

  基本工资

455.44 

30201

  办公费

52.84 

31001

  房屋建筑物购建

0 

 

30102

  津贴补贴

461.61 

30202

  印刷费

65.42 

31002

  办公设备购置

0 

 

30103

  奖金

0 

30203

  咨询费

1.2 

31003

  专用设备购置

0 

 

30104

  其他社会保障缴费

0 

30204

  手续费

2.3 

31005

  基础设施建设

0 

 

30106

  伙食补助费

0 

30205

  水费

3.56 

31006

  大型修缮

0 

 

30107

  绩效工资

0 

30206

  电费

84.78 

31007

  信息网络及软件购置更新

0 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

136.68 

30207

  邮电费

15.89 

31008

  物资储备

0 

 

30109

  职业年金缴费

68.34 

30208

  取暖费

0 

31009

  土地补偿

0 

 

30199

  其他工资福利支出

21.86 

30209

  物业管理费

18.56 

31010

  安置补助

0 

 

303

对个人和家庭的补助

0 

30211

  差旅费

16.59 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0 

 

30301

  离休费

0 

30212

  因公出国(境)费用

0 

31012

  拆迁补偿

0

 

30302

  退休费

0 

30213

  维修(护)费

45.82 

31013

  公务用车购置

0

 

30303

  退职(役)费

0 

30214

  租赁费

0 

31019

  其他交通工具购置

0

 

30304

  抚恤金

0 

30215

  会议费

12 

31020

  产权参股

0

 

30305

  生活补助

0 

30216

  培训费

24.65 

31099

  其他资本性支出

0

 

30306

  救济费

0 

30217

  公务接待费

13 

304

对企事业单位的补贴

0 

 

30307

  医疗费

0 

30218

  专用材料费

0 

30401

  企业政策性补贴

0 

 

30308

  助学金

0 

30224

  被装购置费

0 

30402

  事业单位补贴

0 

 

30309

  奖励金

0 

30225

  专用燃料费

0 

30403

  财政贴息

0 

 

30310

  生产补贴

0 

30226

  劳务费

10.23 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0 

 

30311

  住房公积金

0 

30227

  委托业务费

14.26 

307

债务利息支出

0 

 

30312

  提租补贴

0 

30228

  工会经费

24.56 

30701

  国内债务付息

0 

 

30313

  购房补贴

0 

30229

  福利费

0 

30707

  国外债务付息

0 

 

30314

  采暖补贴

0 

30231

  公务用车运行维护费

0 

399

其他支出

0 

 

30315

  物业服务补贴

0 

30239

  其他交通费用

65.42 

39906

  赠与

0 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0 

30240

  税金及附加费用

0 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.96 

 

 

 

 

人员经费合计

1143.95 

公用经费合计

479.06 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 173

 0

 160

 0

 160

13 

173

0

 160

 0

 160

 13

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

第三部分

 

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3487.01万元,支出总计3487.01万元。与2015年相比,收、支总计各减少200.4万元,增长减少5.43%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入3487.01万元,其中:财政拨款收入  3487.01万元,占100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。

 

 

 

 

(三)支出决算情况

2016年度本年支出3487.01万元,其中:基本支出1623.01万元,占46.54%;项目支出1864万元,占53.46%;对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计3487.01万元,其中:一般公共预算财政拨款3487.01万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元。

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款支出决算总计3487.01万元,其中:公共安全支出3487.01万元,占100%。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3487.01万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长53.38万元,增长1.53%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3487.01万元,支出决算为3487.01万元,完成年初预算的    100%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3487.01万元,包括人员经费和公共经费,支出具体情况如下:

人员经费1143.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费479.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为173万元,其中:公务用车购置及运行维护费160万元,公务接待费13万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

 (1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元; 公车运行维护费160万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费13万元。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级法院和各县区法院来我院业务指导 ,共计接待210批次, 1680人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,我院机关运行经费支出52.84万元,比2015年增长(减少)2.86减少5.41 %,主要原因是制定单位内控制度,压缩了不必要的开支。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额978万元,其中:政府采购货物金额462万元、政府采购工程金额400万元、政府采购服务金额116万元。授予中小企业合同金额520万元,占政府采购总额的53.16%,其中:授予小微企业合同金额70万元,占政府采购总额的7.16%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆32辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套。100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我单位纳入绩效目标管理的项目1个,涉及资金30万元,其中:综治国家司法救助金30万元

我院高度重视司法救助现状,为加强和规范审判、执行中困难群众的国家司法救助工作,维护当事人合法权益,促进社会和谐稳定,要求加大司法救助力度,切实维护涉法涉诉信访人的合法权益。在全县营造了扶正祛邪、惩恶扬善的浓厚氛围

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

  
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