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2015年县委宣传部部门决算
[ 索  引  号 ] tcxzf-04_A/2017-0829018 [ 文       号 ] [ 发布机构 ] 郯城县政府办公室
[ 成文日期 ] 2016-08-10 [ 公开日期 ] 2016-08-10 [ 有  效  性 ]

目录

第一部分、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、2015年部门决算报表

一、收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、2015年部门决算情况说明

 

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 县委宣传部是主管意识形态方面的工作的职能部门。主要

职责是:

1、贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传文化事业的指导方针。

2、按照市委宣传部和县委的部署要求,制定全县宣传工作的任务和措施;指导县直宣传文化系统各单位和各乡镇党委的宣传思想工作。

    3、负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作,负责全县哲学社会科学工作的规划、协调和管理。

    4、负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门的工作,负责在方针政策和宣传业务上指导县广播电视局、县新闻宣传中心的工作,主管县新闻摄影学会和新闻工作者协会。

    5、从宏观上指导全县精神产品和文化市场的管理工作,负责在方针政策和宣传文化业务上指导县文化局的工作,对县文联的工作实施政治方向和方针政策的指导。

    6、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;与有关部门共同做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;与有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导县职工思想政治工作研究会和县企业文化协会。

    7、受县委委托,与县委组织部共同管理县直宣传文化系统各部门的领导干部,指导这些单位的领导班子建设;对各乡镇宣传干部的任免提出意见;组织对各乡镇党委宣传干部和文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

    8、负责对外宣传工作的组织、指导、协调;搞好对外宣传工作。

    9、指导宣传文化系统有关规范性文件的拟定和实施;协调宣传文化系统各部门之间的工作;配合县政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

    10、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共郯城县委宣传部部门决算包括:中共郯城县委宣传部决算、部属事业单位决算,郯城县文学艺术界联合会决算。

纳入中共郯城县委宣传部2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中共郯城县委宣传部

 

2

郯城县文学艺术界联合会

 

3

郯城县文化产业发展办公室

 

(上表为本单位和合并报送单位名称)

第二部分  2015年部门决算表

g01表:2015年中共郯城县委宣传部收入支出决算总表                                                                单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

407.42

一、一般公共服务支出

14

407.42

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

407.42

本年支出合计

22

407.42

 用事业基金弥补收支差额

10

     结余分配

23

 年初结转和结余

11

     年末结转和结余

24

12

25

合计

13

407.42

合计

26

407.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

g02表:2015年中共郯城县委宣传部收入决算表                                                                 

                                             单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

407.42

407.42

201

一般公共服务支出

407.42

407.42

20133

宣传事务

407.42

407.42

2013301

行政运行

171.73

171.73

2013399

其他宣传事务支出

235.69

235.69

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表:2015年中共郯城县委宣传部支出决算表                                                                                                                        单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

407.42

171.73

235.69

201

一般公共服务支出

407.42

171.73

235.69

20133

宣传事务

407.42

171.73

235.69

2013301

行政运行

171.73

171.73

2013399

其他宣传事务支出

235.69

235.69

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  g04表:2015年中共郯城宣传部财政拨款收入支出决算总表                                                                 

                                             单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

407.42

一、一般公共服务支出

15

407.42

407.42

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

407.42

本年支出合计

23

407.42

407.42

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

407.42

合计

28

407.42

407.42

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

g05表:2015年中共郯城县委宣传部一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

407.42

171.73

235.69

201

一般公共服务支出

407.42

171.73

235.69

20133

宣传事务

407.42

171.73

235.69

2013301

行政运行

171.73

171.43

 

2013399

其他宣传事务支出

235.69

 

235.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

g06表:2015年中共郯城县委宣传部一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                 

                                             单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

407.42

156.31

251.11

301

工资福利支出

132.31

132.31

 

302

商品和服务支出

251.11

 

251.11

303

对个人和家庭的补助

24

24

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

g07表:2015年中共郯城县委宣传部“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

8

1

8.5

8.5

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

g08表:2015年中共郯城县委宣传部政府性基金预算财政拨款支出决算表                                                                 

                                             单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

(一)公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。(二)要统筹安排、协调一致,积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。(三)公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点,做到简洁明了、通俗易懂,便于社会公众获取。(四)以科学发展观为指导,进一步深化预算改革,不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度,切实保障公众的知情权、参与权和监督权,促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

(一)收入。2015年度收入总计407.42万元,比2014年决算数增加197.22万元,主要原因是人员工资普涨,宣传平台建设,组织临时性大型活动;比2015年预算数增加172.53万元,主要原因是工资普涨,宣传平台建设,组织临时性大型活动。

其中:1、财政拨款收入407.42万元,比2014年决算数增加197.22万元主要原因是工资普涨,宣传平台建设,组织临时性大型活动;比2015年预算数增加172.53万元,主要原因是工资普涨,宣传平台建设,组织临时性大型活动。

2、上年无结转结余。

(二)支出。2015年度支出总计407.42万元,比2014年决算数增加197.22万元,主要原因是工资普涨,宣传平台建设,组织临时性大型活动。比2015年预算数增加172.53万元,主要原因是工资普涨,宣传平台建设,组织临时性大型活动。

按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出407.42万元,比2014年决算数增加197.22万元,主要原因是工资普涨,宣传平台建设,组织临时性大型活动;比2015年预算数增加172.53万元,主要原因是工资普涨,宣传平台建设,组织临时性大型活动。

按项目分类分:1、基本支出171.73万元,主要用于人员工资、办公经费支出。比2014年决算数增加53.13万元,主要原因是普涨工资;比2015年预算数减少31.16万元,主要原因是本单位人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等比预算少。2、项目支出235.69万元,主要用于新闻宣传、理论学习和宣讲、“美德郯城”建设、文明创建、志愿服务、组织大型活动等方面支出。比2014年决算数增加144.09万元,主要原因是宣传平台建设,组织临时性大型活动;比2015年预算数增加203.69万元,主要原因是宣传平台建设,组织临时性大型活动。3、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

三、关于“三公”经费支出说明

12015年本单位因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数无变化。比2015年预算数无变化。

22015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算8.5万元,其中:公务用车运行维护费8.5万元,公务用车购置费支出0万元。其中:

12015年本单位用车运行维护费支出8.5万元,比2014年决算数无变化,主要原因是:严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》,加强对车辆的管理,减少派车次数。比2015年预算数增加0.5万元,增长5%,主要原因是:其中两辆公务用车因使用年久,维修保养费用较往年增加。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

22015年本单位公务用车购置费支出0万元,比2014年决算数无变化。比2015年预算数无变化。公务用车购置0辆。

32015年本单位公务接待费决算支出0万元,比2014年无变化。比2015年预算数减少1万元,主要原因是:严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》,加强对公务接待的管理。

42015年本单位机关运行经费支出15.42万元,比2014年增加0.92万元,增长6%。主要原因是:人员增加,相应办公经费增加。比2015年预算数减少2.37万元,降低13%,主要原因是:精简开支。

52015年本单位政府采购支出总额0万元。

6、截至20151231日,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明。文明创建项目:全县共有9个社区被评为全省乡村文明行动示范家园,1个乡镇被评为全省乡村文明行动示范镇。宣传平台建设全部完成。志愿服务项目:全县2个志愿服务项目被评为全省优秀志愿服务项目。

8、专业名词解释

1)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

3)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

4)年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

5)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

6)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

7)工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

9)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 (10三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

11)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

 

  
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