[ 索 引  号 ] | 0122/2016-1013020 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县卫生健康局 | |
---|---|---|---|---|---|
[ 成文日期 ] | 2015-09-28 | [ 公开日期 ] | 2015-09-28 | [ 有 效 性 ] |
2014年卫计局部门决算
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
基本情况:县卫生和计划生育局机关行政编制20名,事业编制111名,设10个(办公室、人事科、规划财务科、政策法规信访科、医政医管科、公共卫生科、计划生育指导科、药政科、妇幼保健计划生育服务科、科技与宣传教育科)职能科室。
目前,实有人员125名,离休人员2名,退休人员34名。 主要职能:(一)贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准;拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施;参与医药卫生体制改革;负责协调推进全县医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,拟订全县卫生和计划生育规划并组织实施;负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。
(二)负责疾病预防控制工作,制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准,制度相关政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。
(四)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善县乡运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准,会同有关部门贯彻执行国家及省、市卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出基本医疗服务价格政策的建议。
(七)组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录,执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度,拟订全县有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出基本药物价格政策的建议。
(八)贯彻落实国家、省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)负责拟订全县社会抚养费征收管理办法并组织实施;组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制,组织实施国家及省、市、县计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。
(十)制度流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。
(十三)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法违规行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。
(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基层信息库建设。组织开展对外援助和国际角落合作,开展与港澳台的交流合作。
(十五)负责全县中医药工作,拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施;继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。
(十六)拟订全县保健工作规划、政策并组织实施;承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十七)承担县人口和计划生育领导小组的日常工作。
(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
卫计局部门决算包括:卫计局决算、局属事业单位决算。
纳入卫计局2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县卫生和计划生育局 |
|
2 |
郯城县第一人民医院 |
|
3 |
郯城县中医院 |
|
4 |
郯城县第二人民医院 |
|
5 |
郯城县卫生监督所 |
|
6 |
郯城县疾病预防控制中心 |
|
7 |
郯城县结核病防治所 |
|
8 |
郯城县皮肤病防治所 |
|
9 |
郯城县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
10 |
郯城县郯城卫生院 |
|
11 |
郯城县郯城镇第二卫生院 |
|
12 |
郯城县郯城镇第三卫生院 |
|
13 |
郯城县庙山中心卫生院 |
|
14 |
郯城县泉源乡卫生院 |
|
15 |
郯城县泉源乡第二卫生院 |
|
16 |
郯城县李庄镇沙墩卫生院 |
|
17 |
郯城县胜利镇卫生院 |
|
18 |
郯城县马头中心卫生院 |
|
19 |
郯城县马头镇高册卫生院 |
|
20 |
郯城县港上镇卫生院 |
|
21 |
郯城县重坊镇中心卫生院 |
|
22 |
郯城县新村银杏产业开发区卫生院 |
|
23 |
郯城县杨集中心卫生院 |
|
24 |
郯城县花园中心卫生院 |
|
25 |
郯城县归昌中心卫生院 |
|
26 |
郯城县红花镇卫生院 |
|
27 |
郯城县红花乡第二卫生院 |
|
28 |
郯城县高峰头中心卫生院 |
|
|
|
|
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年卫计局部门收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
11214.1 |
按功能科目 |
|
财力拨款(补助) |
11214.1 |
医疗卫生管理事务 |
258 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
公立医院 |
36558.5 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
基层医疗卫生机构 |
8530.3 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
公共卫生 |
9164.2 |
罚没收入 |
|
人口与计划生育事务 |
1721 |
其他预算内资金 |
|
其他医疗卫生支出 |
200 |
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
五、事业收入 |
45217.9 |
|
|
本年收入合计 |
56432 |
本年支出合计 |
56432 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
56432 |
支出总计 |
56432 |
表2.2014年卫计局部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
56432 |
11214.1 |
|
45217.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3.2014年卫计局部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
210 |
|
|
合 计 |
56432 |
16334.3 |
3209.9 |
34551.1 |
2336.7 |
|
210 |
01 |
|
医疗卫生管理事务 |
258 |
177.6 |
30.9 |
35.4 |
14.1 |
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
258 |
177.6 |
30.9 |
35.4 |
14.1 |
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
36558.5 |
10138.5 |
863.3 |
25156.1 |
400.6 |
|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
36157.9 |
10138.5 |
863.3 |
25156.1 |
|
|
210 |
02 |
99 |
其他公立医院支出 |
400.6 |
|
|
|
400.6 |
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
8530.3 |
2834.3 |
1476.2 |
4219.8 |
|
|
210 |
03 |
02 |
乡镇卫生院 |
6817.3 |
2834.3 |
816.2 |
3166.8 |
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1713 |
|
660 |
1053 |
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
9164.2 |
2916.9 |
805.9 |
4783.4 |
658 |
|
210 |
04 |
01 |
疾病预防控制机构 |
2238.6 |
893 |
178.2 |
524.4 |
643 |
|
210 |
04 |
02 |
卫生监督机构 |
117.8 |
63.4 |
27.2 |
12.2 |
15 |
|
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
3232.4 |
940.7 |
139.8 |
2151.9 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
3107.6 |
1019.8 |
303.2 |
1784.6 |
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生专项 |
467.8 |
|
157.5 |
310.3 |
|
|
210 |
07 |
|
人口与计划生育事务 |
1721 |
267 |
33.6 |
156.4 |
1264 |
|
210 |
07 |
01 |
行政运行 |
457 |
267 |
33.6 |
156.4 |
|
|
210 |
07 |
05 |
计划生育家庭奖励 |
256 |
|
|
|
256 |
|
210 |
07 |
06 |
人口和计划生育统计及抽烟调查 |
63 |
|
|
|
63 |
|
210 |
07 |
08 |
计划生育、生殖健康促进工程 |
135 |
|
|
|
135 |
|
210 |
07 |
09 |
计划生育免费基本技术服务 |
500 |
|
|
|
500 |
|
210 |
07 |
11 |
人口和计划生育服务网络建设 |
150 |
|
|
|
150 |
|
210 |
07 |
13 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
95 |
|
|
|
95 |
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
65 |
|
|
|
65 |
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生支出 |
200 |
|
|
200 |
|
|
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生支出 |
200 |
|
|
200 |
|
|
表4.2014年卫计局部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
210 |
|
|
|
|
|
|
56432 |
54095.3 |
2336.7 |
56432 |
54095.3 |
2336.7 |
|
|
|
表5.2014年卫计局部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
56432 |
56432 |
54095.3 |
2336.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
127.3 |
0 |
102.5 |
0 |
102.5 |
24.8 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计56432万元,其中:财政拨款收入11214.1万元,事业收入 45217.9万元,……
上年结转结余 0 万元(或上年无结转结余)。
2014年度支出总计56432万元:
按功能科目分:1、医疗卫生管理事务支出258万元
2、公立医院支出36558.5万元
3、基层医疗卫生机构支出8530.3万元
4、公共卫生支出9164.2万元
5、人口和计划生育事务支出1721万元
6、其他医疗卫生支出200万元
按经济科目分:1、基本支出54095.3万元,其中工资和福利支出16334.3万元、对个人和家庭补助支出3209.9万元、商品和服务支出34551.1万元。
2、项目支出2336.7万元。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为127.3万元,比年初预算数减少76.57万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国费决算0万元,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算102.5万元,比年初预算数减少41.79 万元;公务接待费决算数 24.8 万元,比年初预算数减少34.78万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算 0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算102.5 万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出 0 万元。公务用车运行维护费102.5万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。2014年局机关及所属9个事业单位支出的公务用车保有量为41辆。
3、公务接待费决算24.8万元,全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门来调研考察、学习交流等公务接待,接待 488 批次,来宾3771人次。