[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202170 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-09-26 | [ 公开日期 ] | 2015-09-26 | [ 有 效 性 ] |
2014年郯城县信访局部门决算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县信访局是负责本级人民政府信访工作的行政机构, 主要职能:
(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;
(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;
(三)协调处理重要信访事项;
(四)督促检查信访事项的处理;
(五)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;
(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
二、部门预算单位构成
郯城县信访局部门决算包括:信访局本级决算、无局属事业单位决算。
纳入信访局2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
郯城县信访局机关 |
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2 |
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第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年郯城县信访局部门收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
239.67 |
按功能科目 |
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|
财力拨款(补助) |
239.67 |
一般公共服务支出 |
239.67 |
|
纳入预算管理的行政性收费 |
|
信访事务 |
239.67 67 |
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纳入预算管理的专项收入 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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罚没收入 |
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归口管理的行政单位离退休 |
28.95 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
239.67 |
本年支出合计 |
239.67 |
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五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中:一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
239.67 |
支出总计 |
239.67 |
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表2.2014年郯城县信访局部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
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201 |
|
|
一般公共服务收入 |
239.67 |
239.67 |
|
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03 |
|
政府办公厅(室)及相关机关事务 |
239.67 |
239.67 |
|
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|
|
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08 |
信访事务 |
239.67 |
239.67 |
|
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表3.2014年信访局部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合计 |
239.67 |
73.59 |
60.72 |
64 |
41.36 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
239.67 |
73.59 |
60.72 |
64 |
41.36 |
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机关事务 |
239.67 |
73.59 |
60.72 |
64 |
41.36 |
|
|
|
08 |
信访事务 |
239.67 |
73.59 |
60.72 |
64 |
41.36 |
|
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表4.2014年信访局部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
239.67 |
198.31 |
41.36 |
239.67 |
198.31 |
41.36 |
|
|
|
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|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机关事务 |
|
|
|
239.67 |
198.31 |
41.36 |
239.67 |
198.31 |
41.36 |
|
|
|
|
|
|
08 |
信访事务 |
|
|
|
239.67 |
198.31 |
41.36 |
239.67 |
198.31 |
41.36 |
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表5. 2014年“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
5.38 |
0 |
5.38 |
0 |
5.38 |
0 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计239.67万元,其中:财政拨款收入239.67万元,事业收入0万元。上年结转结余 0 万元(或上年无结转结余)。
2014年度支出总计239.67万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出239.67万元,
2、社保和就业支出 28.95 万元,
按项目分类分:1、基本支出198.31万元,主要用于一般公共服务支出。
2、项目支出 41.36万元,主要用于接访中心租金和差旅费等支出。
年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为 239.67万元,具体情况如下:
1、基本支出:工资福利支出73.59万元;对个人和家庭补助支出60.72万元;商品和服务支出64万元,总计198.31万元。
2、项目支出:41.36万元。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为5.38 万元,比年初预算数减少 0.38万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算 5.38万元,比年初预算数减少 0.38万元;公务接待费决算 0万元,比年初预算数减少 1.1万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算 5.38万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费5.38万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年机关及所属个事业单位支出的公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费决算 0万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出,主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待,接待0批次、来宾 0人次。