[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202196 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] |
目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1.2014年度收入支出决算总表
2.2014年年度收入决算表
3.2014年年度支出决算表
4.2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5.2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6.2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
(一)基本情况
郯城县档案馆最早成立于1960年1月,1963年3月成立县档案局,局、馆合署办公。现有人员11人,内设办公室、法规业务科、管理教育科、开发利用科4个科室,为山东省一级档案馆。
(二)主要职责
贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《山东省档案管理条例》以及党和国家有关档案工作的方针、政策,负责全县档案行政执法和监督工作。对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理,制订和组织实施全县档案事业中长期发展规划、计划。负责组织、指导、监督、协调县级机关、群众组织、企事业单位和乡镇档案业务工作。组织全县档案专业科学技术研究和档案学理论研究,推进全县档案工作的科学化、标准化、现代化建设。集中统一管理各乡镇及县直各单位应进馆的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。负责接收、整理、统计、鉴定、保管、提供利用各乡镇及县直各单位按规定应进馆的档案资料。收集和征集散失在县内外的重要档案、资料。依法向社会开放档案信息,做好档案的编研出版和档案信息的开发利用工作,为社会提供服务。负责全县档案信息开发、开放规划与管理,为社会各方面利用档案提供服务。制定并组织实施全县档案系统的教育发展规划,组织档案专业知识教育和档案人员的岗位培训。指导全县档案宣传工作,统一管理全县档案资料对外交流。会同有关部门,负责全县档案系列专业技术职务的评审工作。
二、部门决算单位构成
郯城县档案馆部门决算为本级事业单位决算。
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年郯城县部门收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
76.35 |
按功能科目 |
76.35 |
财力拨款(补助) |
76.35 |
行政运行 |
61.35 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
馆藏资料维护 |
15.00 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
|
罚没收入 |
|
|
|
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
76.35 |
本年支出合计 |
76.35 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
76.35 |
支出总计 |
76.35 |
表2.2014年郯城县档案馆部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
61.349 |
61.349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
26 |
04 |
档案馆 |
15.00 |
15.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表3.2014年郯城县档案馆部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
合 计 |
76.349 |
54.459 |
|
6.89 |
15 |
|
201 |
26 |
|
一般公共服务支出 |
76.349 |
54.459 |
|
6.89 |
15 |
|
表4.2014年**部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
201 |
26 |
|
|
0 |
0 |
0 |
76.349 |
61.349 |
15 |
76.349 |
61.349 |
15 |
0 |
0 |
0 |
表5.2014年**部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
2.00 |
0 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计76.349万元,其中:财政拨款收入76.349万元。上年无结转结余。
2014年度支出总计76.349万元:
按功能科目分:一般公共服务(类)支出76.349万元,
按项目分类分:1、基本支出51.349万元,主要用于行政运行
支出。
2、项目支出15万元,主要用于档案馆支出。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为76.349万元,上年无结转和结余。具体情况如下:
1、 2014年度一般公共服务类支出 76.349 万元。
2、行政运行支出61.349万元,主要用于主要用于人员工资福利支出和单位日常办公费用。
3、档案馆支出15万元,主要用于档案馆馆藏资料维护,较年初预算增加了5万元。由于馆藏档案资料数量逐年递增,年初预算不能满足馆藏维护需要,所以申请财政追加馆藏维护经费累计达5万元。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为
万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算2万元,其中:公务用车运行维护费2万元,公务用车购置费支出0万元。其中:
(1)公务用车运行维护费2万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(2)公务用车购置费支出0万元。
3、公务接待费决算0万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。