[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202207 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-09-25 | [ 公开日期 ] | 2015-09-25 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县物资总公司基本情况及主要职能
郯城县(物资局)物资总公司成立于1976年,县政府编制委员会批准为财政全额决算管理事业单位,隶属县人民政府管理。位于郯城县郯东路139号。总公司现有9个下属企业,干部职工及家属1500余人,其中干部职工860人,正常上班人员308人,下岗人员552人,离退休人员192人。
主要职能是:
1、负责全县农机产品的供应及抗旱、防汛等救灾物资的储备供应工作。主要储备物资为雷管、炸药、钢材、排灌设备、编织袋等。
2、负责全县物资系统的信访计划生育等稳定工作,宣传贯彻中央、省、市、县有关文件精神,做好政策解释和教育解释。
3、负责全县物资系统的安全生产工作,重点监控民用爆破器材公司、第五建筑工程公司和物资利用回收中心三家企业。
4、编制和规划物资系统未来的发展蓝图,指导和调度所属9家企业的经营工作,协调和解决所属企业在经营工作中遇到的困难和问题,保障广大职工保险等各项基金的足额缴纳和工资的及时发放。
二、部门预算单位构成
物资总公司部门决算包括:物资总公司决算、局属事业单位决算。
纳入物资总公司2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
物资总公司 |
事业 |
第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年物资总公司部门收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
106 |
按功能科目 |
106 |
财力拨款(补助) |
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纳入预算管理的行政性收费 |
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纳入预算管理的专项收入 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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罚没收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
106 |
本年支出合计 |
106 |
五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中:一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
106 |
支出总计 |
106 |
表2.2014年物资总公司部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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类 |
款 |
项 |
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106 |
106 |
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表3.2014年物资总公司部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
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合 计 |
106 |
76 |
22 |
8 |
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表4.2014年物资总公司部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
106 |
106 |
|
106 |
106 |
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表5.2014年物资总公司政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||
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106 |
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106 |
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表6. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
3.3 |
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3.3 |
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2.5 |
0.8 |
第三部分 2014年物资总公司部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计106万元,其中:财政拨款收入106万元,事业收入0万元,上年无结转结余。
2014年度支出总计106万元:
按功能科目分:1、工资福利支出76万元,
2、个人和家庭补助22万元,
3、商品和服务支出8万元。
年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为106万元,具体情况如下:
1、工资福利支出76万元
2、个人和家庭补助22万元
3、商品和服务支出8万元
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为0.8万元,其中:
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算0万元,其中:公务用车运行维护费2.5万元,公务用车购置费支出0万元。其中:
(1)公务用车运行维护费2.5万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(2)公务用车购置费支出0万元。
3、公务接待费决算0.8万元,全部为按规定开支的国内公务接待支出。主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待。接待15次,来宾46人次。
本单位本年度无购车,保有量为一辆。本单位2014年三公经费为0.8万元,其减少原因为:一是认真学习党的群众路线教育实践活动有关文件,坚决执行中央八项规定精神;二是严抓单位内部管理,严格控制各项开支,坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。