[ 索 引  号 ] | tcxzf-/2016-1202228 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
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[ 成文日期 ] | 2015-09-20 | [ 公开日期 ] | 2015-09-20 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年部门决算表
1、2014年度收入支出决算总表
2、2014年年度收入决算表
3、2014年年度支出决算表
4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表
5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表
6、2014年 “三公”经费支出决算表
第三部分 2014年部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
县委党史研究室为正科级全额预算管理参照事业单位,隶属中共郯城县委管理,编制定员6人,可设主任1名、副主任2名,实际配备主任1名、副主任1名、主任科员1名、科员2名、工勤人员1名。县委党史研究室的主要职责为:负责县内中国共产党党史资料的征集、编辑、出版和党史研究等工作。
二、部门预算单位构成
县委党史研究室部门决算包括:县委党史研究室决算。
纳入县委党史研究室2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县委党史研究室 |
|
2 |
|
|
|
|
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第二部分 2014年部门决算表
表1.2014年县委党史研究室部门收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
项 目 |
2014年决算数 |
一、财政拨款收入 |
35.65 |
按功能科目 |
35.65 |
财力拨款(补助) |
35.65 |
一般公共服务支出 |
35.65 |
纳入预算管理的行政性收费 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
35.65 |
纳入预算管理的专项收入 |
|
行政运行 |
27.65 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
专项业务活动 |
5 |
罚没收入 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3 |
其他预算内资金 |
|
|
|
二、财政专户核拨资金 |
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
35.65 |
本年支出合计 |
35.65 |
五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金结转 |
|
|
|
专户结转 |
|
|
|
收入总计 |
35.65 |
支出总计 |
35.65 |
表2.2014年县委党史研究室部门收入决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
35.65 |
35.65 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
35.65 |
35.65 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
专项业务活动 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
表3.2014年县委党史研究室部门支出决算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目 支出 |
备注 |
||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
35.65 |
23.98 |
|
3.67 |
8 |
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
35.65 |
23.98 |
|
3.67 |
8 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
27.65 |
23.98 |
|
3.67 |
|
|
|
|
05 |
专项业务活动 |
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2014年县委党史研究室部门公共预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
35.65 |
27.65 |
8 |
35.65 |
27.65 |
8 |
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
35.65 |
27.65 |
8 |
35.65 |
27.65 |
8 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
27.65 |
27.65 |
|
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
05 |
专项业务活动 |
|
|
|
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
3 |
|
3 |
3 |
|
3 |
|
|
|
表5.2014年县委党史研究室部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表6. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
2.1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.1 |
第三部分 2014年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况
2014年度收入总计35.65万元,其中:财政拨款收入35.65万元,上年无结转结余。
2014年度支出总计35.65万元:
按功能科目分:1、一般公共服务(类)支出35.65万元,
2、社保和就业支出0元,
3、其他支出0元。
按项目分类分:1、基本支出27.65万元,主要用于工资福利
支出、对个人和家庭补助支出、商品和服
务支出。
2、项目支出8万元,主要用于专项业务活动
和其他政府办公厅(室)及相关机构事务
支出。
年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为35.65万元,均为一般公共服务(类)支出。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元,比年初预算数减少0.2万元,主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法,积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中:因公出国(境)费决算0元 ,比年初预算数减少0元;公务用车购置及运行维护费决算1.9万元,比年初预算数减少0.1万元;公务接待费决算0元,比年初预算数减少0.1万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0元。
2、公务用车购置及运行维护费决算1.9万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0元。公务用车运行维护费1.9万元,包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年县委党史研究室支出的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费决算0元。